请教一下这个情况下分录怎么做?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 03:54:41
公司的验资款是找别人借的100W,验完资就提出来分批还掉了。内帐的分录怎么做?
1.借款的分录2.验资的分录跟归还的
验资的分录不是应该这样吗?借:银行存款 贷:实收资本
还款的分录不是应该这样吗?借:其他应付款 贷:现金/银行
那由此往上推,借款的分录不是应该这样吗?借:?贷:其他应付款
现在就是?这里不知道填什么。

借款:
借:银行存款
贷:短期借款/长期借款
验资:
借:待摊费用/长期待摊费用
贷:银行存款
摊销:
借:管理费用
贷:待摊费用/长期待摊费用
偿还:
借:短期借款/长期借款
贷:银行存款
对不起,我做的分录是错的

借:其他应收款
贷:银行存款

不能在收上体现借款注册,所以只能做:
借:银行存款
贷:实收资本
你归还人家的借款,你也只能做:
借:其他应收款
贷:银行存款
抽逃注册资本,工商局是要处罚的。

不能在收上体现借款注册,所以只能做:
借:银行存款
贷:实收资本
你归还人家的借款,你也只能做:
借:其他应收款
贷:银行存款
抽逃注册资本,工商局是要处罚的。
同意二楼的

这是一笔典型的抽逃注册资金想象,实际是不允许的,一旦查出要受到处罚的 .
你在帐面上不能体现出是借入的资金,所以在归还是也只好挂在往来科目中了.
借入时:
借:银行存款
贷:实收资本

归还时:
借:其他应收款
贷:银行存款