请教帐务问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 23:07:07
3月做分录:借:待摊费用 并摊销当月的费用 借:管理费用
贷:银行存款 贷:待摊费用
3月的时候没有收到费用发票,4月才收到了发票(4月也要摊销当月的费用),但是发票上面开的是4月的日期(已经不能开3月的日期了)。请问:这样发票我应该怎样处理啊,(附在什么凭证后面)。
谢谢各位解答,问题是3月的账已经做了。所以不能冲预提费用,能不能把发票直接附在4月摊销费用的凭证后面。

3月预提:
借:管理费用
贷:预提费用
4月支付时:
借:管理费用(4月)
借:预提费用(3月)
借:待摊费用(余额)
贷:银行存款
发票附在4月的凭证后面。

3月份你没收到发票吗?那你怎么入帐的。可以做预付款呀。
4月份收到的发票当然要入4月份的帐了。

我学到了