关于应收账与预上账的做账方法?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 02:05:53
我公司上月应收账款余额为3万(甲客户1万,乙客户2万,预收账款余额为2万(丙客户2万):
1.本月银行收甲客户货款20万
2.本月甲客户在本公司发生销售业务为8万
请问月末怎样做账,应收账款出现负数时怎么办,本公司经常先收货款再发货的.请多多指教!!
我公司的客户特别多,如果按正规的处理方法销售挂应收,预收货款时挂预收帐款,因本公司客户全都是先汇款后发货,月末一般都有余额,数量多达200-300家,则到月末我要把每一个应收账款的客户转入预收账款,工作量很多,对起账来很麻烦,我可不可以把客户一直挂在预收账款上,行吗?

月末应收帐款和预收帐款应抵消;应收账款出现负数时怎么办:转到预收账款里!
上述问题答案是:
J:银行存款
D:应收帐款
J:应收帐款
D:预收帐款
或者:J:银行存款
D:预收帐款
你上述经济业务,可以:
总帐:J:银行存款
D:预收帐款
然后做个明细:J:预收账款
D:主营业业务收入——A
----B
----C等:
一般队帐看总帐,除非有疑问就去查明细!