预收的工程款但未开发票如何做帐
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 08:36:59
我们单位是工程部门预收甲方工程款但先不开票请问如何做帐,谢谢
1、你单位预收的甲方工程款,可通过预收账款科目和应付账款科目核算,即借记“银行存款”科目,贷记“预收账款和应付账款科目”。
2、待收到正式发票时,再冲销往来科目。
特此回答!
放在“预收账款”科目,不设“预收账款”可放入“应收账款”贷方科目
借“银行存款”,贷“预收账款”。
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1、你单位预收的甲方工程款,可通过预收账款科目和应付账款科目核算,即借记“银行存款”科目,贷记“预收账款和应付账款科目”。
2、待收到正式发票时,再冲销往来科目。
特此回答!
放在“预收账款”科目,不设“预收账款”可放入“应收账款”贷方科目
借“银行存款”,贷“预收账款”。