下个月会计出国旅游,把我扔家,这堆帐该怎么弄啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 15:48:43
急死了,单位用的是拥有软件,怎么做帐结帐啊,谁帮帮我啊.关键是结帐,什么结转计提摊销阿,怎么做出来的,用用友软件能直接做出了吗
回答详细的我追加高分,跪求大家了帮帮我,很棘手阿.我想问下3楼的,你提到的第一个结转外币汇差,这个能再具体点吗?你提到的第4和第5 是自动做出来的?每个月我都看我们的凭证都有计提折旧,摊销等等的,这些药是和上个月的是相同的,那是不是也可以自动转帐做出凭证呢,最后的本年利润也是自动转帐的吗
交待是交代,但是真正做的时候就没那么简单了,难道大家不知道会计这个行业书本和实际差好多的吗

我用用友的。
你是哪个版本的用友?各版本稍有不同。
你会做分录吗?会做分录就好了,其他都很方便,稍懂电脑即可操作。
拿会计上个月的凭证做对比,折旧什么要是不会结转,就照原样录入凭证好了。
外币汇兑损益系统可以自动结转的,软件中有“自动结转”这一块的,点全选,再下一步,确定……
先审核凭证,再记帐,记帐后结转期间损益(这个都自动结转的,你只需点点下一步,嘿嘿)
然后结帐,也是自动结的哦
报表就不是能简单说清楚的了,要不你手工编一张得了,反正结帐后各科目的余额都有了,编起来不难的。
万一做错了,等会计回来让她调整呗

我们公司也是用用友的,我来告诉你月末结账都需要做些什么:
1.结转外币汇差。如果有外币银行存款和外币应收应付的,月末应结转汇兑损益,将本期银行存款外币户的余额和应收账款-外币,应付账款-外币,这三个的期末余额调整为以下期初汇率折算的金额,两个金额的差记入汇兑损益;
2.计提固定资产折旧。编制固定资产折旧表,此表里有每一项固定资产的购买价值,折旧方法,折旧年限,已提折旧额和本期提折旧额,余额等项目,如果有本期新增的固定资产记入表中但不提折旧,下月再提。按项目做好表后,汇总一个本期提折旧额汇总数,做如下分录即可:
借:管理费用(或制制造费用)
贷:累计折旧
3.费用分摊。如果公司有预提费用,待摊费用和长期待摊费用这些科目都有余额,那本月应按一惯性原则继续分摊,公司就有分摊表,记录哪些费用已摊多少,剩余多少未摊,本期应摊多少,汇兑此表金额做以下分录:
借:管理费用(制造费用)
贷:待摊费用(长期待摊费用或预提费用)
4.转账。将本月收入、成本和费用等损益类科目余额转入本年利润科目,损益类科目期末应无余额;用友应有转账功能,汇总结转期间损益即可自动做出凭证,审核记账即可。
5.结账。结账只是将结账期间关闭,不能做增减删等修改操作,结账后即可出UFO报表了。

急什么,他去玩一个月以上吗?还没走吧,如果走他会安排好的,他还不急,你急什么?不安排你没所谓,安排你,他会告诉你的。如果你连这个都不会,他会安排你吗???

怎么会自动,当然要操作了!不过我只对安易有所了解