如当年招待费累计超出应计额怎办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:42:27
本公司今年11月销售额2510万,招待费前1500万计千分之5,超出部分计千分之3,但我累计过10月份已超出34000元了(还未计11.12月),请问如超出这部份在查帐时是否要补交所得税?按33%计?或现在可作怎样的调整?谢谢
是累计销售额

1.每年公司应该有个预算的,这样好控制一些费用,尤其是业务招待费
2.看看以前的业务招待费有没有能列入其他科目的,调整出来
3.所得税清缴时,超出的部分肯定要调回按33%计算所得税的

按年度累计销售计算业务招待费,超过部分调整征收企业所得税。

如当年招待费累计超出应计额怎办? 招待费超出多少要交所得税? 发生业务招待费,可否都先列费用,年底按规定超出部分在调出,走税后? 广告业的业务招待费\广告费是按什么比例记提?超出部分交不交企业所得税? 累计折旧的期末数减去期初数是否等于当年计提的累计折旧??如果不等是什么原因呢???谢谢 请问业务招待费如果每月没有计提是否可以?发生招待费直接计如费用中这样可以吗? 医保卡里面的金额是当年使用才有效,没有累计的 ,是 吗? 业务招待费超支1万元,如用‘以前年度损益调整’科目进行调整如何分录。 原始凭证如招待费是先从会计还是先从出纳开始作记帐凭证? 我想问一下明细账比如管理费用中的招待费等的明细账页上本月合计完用累计吗?到年底用结转下年吗?谢谢了!