中途建账的往来款

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 00:43:01
我这家公司以前没有建立完整的账,只有一些往来账和现金账有余额,存货账也不大明了.现在我要重新建账,那么如果把往来账,比如应收账款和应付账款的期末余额建立账本,那么它们对应的科目是什么?如果应收账款的业务是因为销售收入发生的,那么销售收入也要记入账本吗?也就是我如何要做试算平衡表?

应该是通过“以前年度损益调整”计入未分配利润,同时应考虑所得税的影响

朋友.你这可以这么办.
把你们现在能整明白的期末余额呀.做为你建新账的期初数.
这个差额计入未分配利润.
也就是说.在你所接账时划细.整不明白的.找不平的.都能过未分配利润里面.