年终应收款余额贷方怎么处理?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 16:39:23
必须要在12月底前开出增值税发票吗?放在1月份开会怎么样?
这个不一定要进行处理,作为预收的款项放那儿也行。
因为按会计制度的相关规定,预收的款项可以计入应收账款的贷方(在预收款业务不多的情况下)。
这个留到下年1月份再开发票,自然就平了。
(这个不考虑你们是否应按税法的相关规定确认收入)
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这个不一定要进行处理,作为预收的款项放那儿也行。
因为按会计制度的相关规定,预收的款项可以计入应收账款的贷方(在预收款业务不多的情况下)。
这个留到下年1月份再开发票,自然就平了。
(这个不考虑你们是否应按税法的相关规定确认收入)