请问下一步怎么做?--内帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 13:32:22
我们公司是一家外资企业,刚办厂,在10月拿到了营业执照,但从6月份起就有了一些费用.我是负责做内帐这一块,我根据6月份的费用做了如下分录:
1,借:原材料 贷:现金
2,借:固定资产 贷:现金
3,借:管理费用-(明细科目) 贷:现金
4,借:制造费用-(明细科目) 贷:现金
5,借:低值易耗品 贷:现金
以上所用的现金都来自于老板私人的钱,因为直到10月份才进来了实收资本.银行才有了钱.
根据以上的分录,请问还需要做哪些分录?还有以后每个月是否都一样?谢谢!
第二项:请问假如这是6月的分录,那么固定资产计提是不是从隔月才开始?你有固定资产的折旧表吗?我的邮箱是ksz97108@163.com
第五项:还有低值易耗品若按五五摊,是不是也等领用的隔月才开始摊?
第六项:是不是等到还老板时写借:其它应付款-老板,贷:现金 就可以了?

谢谢!

发生的费用都要做分录,如果是你老板出的钱,那你就反映出来了,不能直接放现金,银行有了钱,才可以,每个月都要结转,管理费用,制造费用都要结转的,转到本年利润就可以了.

当然要做,如何收支的,每一笔都要清清楚楚。