会计分录求解!!!!!!!!!急急!11

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 00:12:09
1,丁把一个工程分别包给甲丙,丁把预付款打到甲的公司里去,请问甲这时改怎么做分录,2甲把钱从银行里提出钱来,打丙那一部分钱给他,给他时是给的现金,丙收到后打了个收到条,这个甲该怎么做分录,3,甲把这个工程分别又包给了甲1和甲2,甲付给甲1的钱时,甲1给甲打了个收到条, 这个分录怎么做,4,甲付钱给甲2时他打了收到条,过了一段时间甲2给甲开了发票这时怎么做分录,5,甲开完增值税发票的时候怎么做分录。请高手们帮帮我吧,我无法用语言来表达了,就把我仅有的分数献给大家吧,
丙那比钱本来就是他们的,他们只是从我们公司里走账而已,借其他应付款,贷现金这样不行吗,,第三个小问题给甲1钱以后甲1不给开发票啊,
我做账时是这样做的,借银行存款,贷预收账款,支付给他钱时做的借其他应付款,贷现金,(他们把开发票的时候也是从我们公司里开啊,但是我们跟本没有那个收入啊,这个时候怎么做分录啊)

1、甲做:
借:银行存款
贷:预收账款-丁
2、甲做:
借:库存现金
贷:银行存款

借:预付账款-丙
贷:库存现金
3、甲做:
借:预付账款-甲1
贷:银行存款(或库存现金)
4、甲做:
借:预付账款-甲2
贷:银行存款(或库存现金)
甲2开来发票时:
借:主营业务成本
贷:预付账款-甲2
5、工程不开增值税发票,而是开建筑业发票:
借:预收账款-丁
贷:主营业务收入

补充:
1、如果钱本来就是丙的,甲做:
借:银行存款
贷:其他应付款-丙
预收账款-丁
付给丙时:
借:其他应付款
贷:库存现金

2、甲1没开发票,所以才计入“预付账款”;开了发票的话就要进成本了。