委托加工产品,还没收到加工费发票,怎么入账,且已销售

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 20:07:19

如果没有形成跨月,可以先不做处理,等收到发票时再入账。
如果是在月末还未收到发票,可以先暂估入账:
借:库存商品
贷:委托加工物资
下月初用相同的红字分录冲回:
借:库存商品(红字)
贷:委托加工物资(红字)
等发票到时再据实入账。

要预提加工费!

如果在同一期间,那么等期末全部票据到齐之后再结转成本;如果是跨期,这种情况下索性就估计成本予以结转,然后等票据到达在调整。