增值税发票问题 麻烦大家帮忙算一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 18:38:32
现有一产品
我从A公司进货物 卖给B公司 都用增值税票 17%的

我进的产品 不含税价 1400 收我5%的税额
卖给B公司 不含税价 2100 我收6%的税额

请大家帮我算一下我应该怎么样计算税额 和我的税外利润应该是多少

实际的税额和应该抵扣或者缴纳的税额有差别
进的产品:不含税价*税率 1400*17%=238
销的产品:不含税价*税率 2100*17%=357
应缴增值税:357-238=119
利润的话用不含税价计算:2100-1400=700
以上是你报税务局的数据

鉴于你的情况特殊,进货时少付款1400*(17%-5%)=168,收益168,销售时少要款2100*(17%-6%)=231,损失231,实际利润为2100-1400+168-231=637元。

税额=1400*5%=70元
2100*6%=136元
利润=2100-1400+(136-70)=766元.