我这个其他应付款如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 14:40:27
上个月做工资时因为按1600扣的,但实际上因按2000扣,所以多扣了200的个税,做的分录是:
借:应付工资 20000
贷:现金 19100
其他应收款-社保 300
应交税金-个税 400
其他应付款式-个人200
这个200元挂在其他应付款上了,如果这个应付款想要付出时,写什么项目比较好呢,需要提供什么票据吗?如果是不想付的话,该怎么冲掉呢?谢谢,第一次碰到这种情况,请大家指条明路
问题是我没计提,所以报的时候只能是按2000元扣,但实际发的时候是按1600元发的,所以出现了多扣的问题,我已试过个税,也是按2000元来算的,所以出现了我上边所说的问题,请大家来解决一下

你上个月的工资的税就是按1600来扣的。

国家规定是三月一日开始执行2000

但后来有一个解释。

是针对三月份的工资的。

也就是说三月实际上发的是二月的工资。

所以这个还是按1600的。

所以你没有错。

不用考虑后面的分录。

如果是三月发二月工资,并且计入成本费用也是在三月,则按2000扣除,如果是二月计提了工资,三月才发,就是应该按1600扣除。所以你没错。

应该可以

可以的