07年把预收款作为其他应收,后来也开了发票,并且也缴纳了税金,现在该如何是好。急!急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 11:43:28
07年把预收款款作了其他应付款,开了发票,缴纳了税金,做了收入,结转到08年其他应付款的贷方余额,现在该如何是好。急!急!

“预收账款”即使入错科目也应该是“其他应付款”啊,“其他应收款”和“银行存款”同是资产类科目,“两项资产同时增加”账面怎么会平?

若当时是挂在“其他应付款”,开了发票可以从“其他应付款”结转“主营业务收入”,税金入“主营业务税金及附加”