我的增值税申报表与生产企业免抵退申报表不符怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 01:37:53
我3月份出口销售25万单证未收齐,,做了单证不齐申报。4月份单证收齐后,做了单证收齐申报,4月份我有期末留抵7万元,但我先把增值税申报表报完了,税务机关已签字,我在作生产企业免、抵、退申报录入时才发现,当其有应退税额,但我的纳税申报表上的期末留抵数是生产企业免、抵、退汇总表上的期末留抵数+应退税额数,我该怎么办?请高人指点

通常情况下,以增值税纳税申报表为准.

如果增值税申报表的数据与你退税汇总表的数据不一致,你在办理退税申报时,退税审核系统就通不过啊!这个时候你就要尽快在报税大厅修改你的增值税申报表,然后再进行退税申报.以后要记住:先办理退税,然后再申报增值税.
具体操作方法可以咨询当地出口退税局.

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