这种张冠李戴的账务如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 04:25:51
A公司与B公司是我单位的供应商,从07年开始我单位向A公司购买材料,而A公司的原材料是从B公司购进的(A相当于进行加工),相当于A,B公司一起完成我单位所需的材料,但现在问题是我单位一直以A的名议做应付账款的明细账,以现金支付货款,从来没有开过发票,材料全部暂估入库,现在结数却收到B公司的发票,听说A是无法开发票,那我现在应该如何做账好呢?请教大家在实务中如何处理才适当呢?

麻烦,既然a是不能开发票的,而且又都是暂估入库的,那么你可以让a和b协商,同意将你们欠a的债务转移给b。a 和 b 之间要有协议,这个很重要。你们就按照协议做分录就可以了。借:应付账款a
贷:应付账款b