材料入库?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 14:33:33
请问上月有笔材料入了库,但是未收到发票,当时作了估价入库.现在这个月发票来了,发票上的金额同上月估价的额有出入,应如何处理呢?谢谢!
哪成本应如何处理呢?l因为材料在上月已经领用,且产品已经结转入库了,同时也销售出库了.应如何调整,请作出分录,谢谢!

上月估价入了库,那本月初就要按原估计做一个相反的分录(或红字分录)冲了它。这样,原估计就不存在了。
发票来时,再按发票金额入账即可,这时就不存在出入的问题了。

将上月成本与实际的差额,直接计入本月“主营业务成本”(借或贷)。

月初就做个凭证把暂估给冲了,发票来了按照正常的程序再做入库。

上月估价入帐分分录:
借:原材料
贷:应付帐款

这个月发票到了,如果有出入,
可以先冲销,然后按发票金额重新入库付款.
借:应付帐款
贷:原材料

借:原材料
贷:银行存款

同意楼上几位,不明白什么成本,是不是材料已经领用了