高手指点下这个业务该如何做会计分录!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:56:28
用预收款购买固定资产,比如用此购买车辆价值3万元,然后在接下来的时间对其计提了折旧1万元,现要把次车直接转给对方单位。如何处理?(补充购买时,把购车的预收款项划成实收资本了)
一楼回答的我就做到这里犯难了,做不下去了!!!二楼的回答我有些理解不了!!!郁闷

你们已经做了:借:银行存款 3
贷:预收款 3

借:固定资产 3
贷:银行存款 3

借:预收款 3
贷:实收资本 3

借:管理费用 1
贷:累计折旧 1
现在要把此车转给对方:
应把以前转为实收资本的冲回 借:实收资本 3
贷:预收账款 3
然后把固定资产作如下处理 借:固定资产清理 2
累计折旧 1
贷:固定资产 3

借:预收账款 3

贷:固定资产清理 2
资本公积---其他资本公积 1

Dr:银行存款 3
Cr:预收款 3

Dr:固定资产 3
Cr:银行存款 3

Dr:预收款 3
Cr:实收资本 3

Dr:管理费用 1
Cr:累计折旧 1

Dr:固定资产清理 2
累计折旧 1
Cr:固定资产 3

……
之后的分录做不下去了,不太明白什么叫直接转给对方单位?

楼主的问题还没有解释清楚!
为何会把预收款转到实收资本.车直接转给对方后是收钱还是充什么账.对方与你公司的关系是什么.
你把这几个问题说明清楚后可能会得到你更想要的答案.