我公司是辅导期的商贸企业,第一个月不知道要隔月抵扣,开出去了103万的增值税票,结果预交了15万的税,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 18:39:08
国税局当时是说以后所有的税都是在这15万中扣除,但是这个月他们又说还要交企业所得税,我都晕了,这样搞企业怎么运转?请问高手我应该怎么办?我只有20分了,请高手们指导一下!谢谢了!

缴了15万以后可以少缴或不缴,达到税负率就可以了,所得税有利润情况下都是要预缴的,我没楼主那么老实,平时季报都只报一点点利润,以年底为准~

他们说的所有的税都从这15万里扣,是说的增值税,与企业所得税无关,所以,企业所得税还是要交。

15万里扣,是说的增值税,另外每季度要预交企业所得税

我们是商贸企业,辅导期的第一月.不知运费当时可否抵扣,不能的话,该如何做?下个月呢?我急急,是第一个月呀?? 辅导期一般商贸企业 商贸企业辅导期发票增量的问题 我公司是新办企业,刚进入辅导期,请教一下辅导期第一个月缴多少税比较好?第一个月的进项是不是不能抵扣 商贸企业辅导期增值税一般纳税人 我刚到一家才开业的小型商贸企业上班,企业现在还在辅导期 商贸企业辅导期增值税一般纳税人当月的进项税额月底认证过后能当月抵扣吗 最近刚刚接手一家涉及增殖税的商业公司,正处在辅导期,我请教一下,关于这个企业的报税流程是怎么样的? 关于辅导商贸企业增买发票的帐务处理 想咨询一下张家港保税区对辅导期商贸企业有何税收优惠政策