月底结帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 11:10:35
各位,我公司6月份有业务往来,款项也已结清,可没开发票,打算7月开给其他公司.
那我6月是不是不需要做结转成本那些帐,
我就做了长期待摊费用和固定资产折旧,还有预付货款和预收货款,
这样有没有问题呢.

可以,在7月做了收入后,成本与之对应起来。

应该没有问题,根据实际发票结转收入和成本是符合新会计制度的.但按权责发生制原则,应该当期收入和成本匹配,这也是税务检查的要求.也就是说:当月结转了收入,那么也要同时结转相应成本.

我也是新手:对于你的问题,我认为可以结帐,按照当期发生计帐,如果没有相应的证明也可以,不计帐,待有字据后再补计,也可.
我只是发表一下我的想法,如果你拿不准,还是看看书上的会计准则和法规吧!

可以的,不过按准则一般要先入账的。