如果5月份销售货物(自营出口),但是到7月份才收到货款,那么应收账款与货款因汇率之差形成的差额该如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 03:11:56
我想请教应收账款的汇率是7月初的汇率还是5月初的汇率

做汇差呀!
借:银行存款 借:财务费用-兑换损失 贷:应收帐款
如果是使用用友软件之类的做帐,月底它会根据外币帐款作汇兑损益结转。你只要根据现在的汇率入帐就可以了。
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财务费用