(急)请个会计帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 15:20:20
本月一张增值税票易耗品金额99万,但实付70万已结清账款。
会计分录怎么做?
借:低值易耗品 846153.85
应交税金-应交增值税-进项税金 143846.15
贷:银行存款 700000
应付账款 290000
这样就不用补缴税金了是吗?大概过多长时间后好做成营业外收入?

差额先挂账,做应付账款,也就是挂应付账款29万元,这样不需要补交税金,然后,如果你们以后还和对方有交易,可以让对方少开29万元的发票,这样对方少纳税,你们也可以继续付款并冲掉账面上的应付账款。

如果以后没有交易了,可以选择一个利润比较少(最好是亏损)的年度将该应付账款转为营业外收入,可以少交税。

就是说用70万买了99万的东西是吗?
借:周转材料/低值易耗品 99万
代:银行存款 70万
应付账款 29万
如果对方不再收上面的29万了,那就直接结转应付账款
借:应付账款 29万
代:营业外收入 29万
这样你么就需要多缴纳29万*税率的税金了
如果你们现在不想接转 就不用作第二个分录,就让应付账款有一个余额就可以了。。。
不知道有没有说清楚