请问大家我公司是在税务局已预缴了增值税和税金及附加,现实际抵交时怎做帐?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 14:02:40

缴税:
借:应交税金--未交增值税
其他应交款--教育费附加
--堤围费
贷:银行存款

不知你是企业还是商业,也不知你是一般纳税人还是小规模,就按商业小规模来说吧,实际抵交时做账应该是 借:应交税金-应交增值税
贷:银行存款
借:应交税金-城建税
其他应交款-教育费附加
其他应交款-地方教育费附加
贷:银行存款

预缴当月的税:
借:应交税金--增值税-已缴增值税
其他应交款--教育费附加
--地方教育费附加
贷:银行存款

已缴增值税 作为 应交税费-增值税 的抵减项,在期末的时候如果应交增值税刚好等于你预交的,那么应交税费-增值税自然就平了。不等的话:余额在借方,留待下期继续抵减,在贷方就是你要补交的税额了。

请问如何“预缴”增值税? 我是小规模纳税人,本月向税务局代开的发票,并已交了增值税,请问在增值税纳税申报表中该怎样填写 请问增值税记账联丢失怎么办,已到税务局缴销 税务局查出我公司上年度有1万的增值税要转出,请问分录如何做,资产负债表该怎样处理,亟盼回复,谢谢了! 我公司是增值税一般纳税人在本月增值税纳税申报表中填错一项我公司以申报请问怎么解决 我公司是一家汽车销售与修理的机电公司,请问公司需要交纳什么税,是增值税还是营业税还是增值税和营业税并 请问预缴税金时,如果办理了银行扣税协议的话,是不是税务局直接从帐上划了预缴的税金了? 我公司是外资企业 关于预缴所得税的问题? 请大家帮忙:我公司是一家小规模纳税人,去年销售发票有没入账的,今年补了增值税,请问我该怎么做分录? 请问各位税务局每年都查账吗?不是吧,我以前在一个公司做了两年也没有人来查账.