月底的时候要不要做结转进项和销项的分录呢?该怎么做?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 06:02:38
可以具体做下分录吗?

不用结转,因你已做过分录了
购货时借:应交税金-应交增值税(进项税额)
销货时贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
月末时销项-进项-上期留抵就是你应交的增值税了.

不需要月末结转,因为购销发生时已做了分录。

可以在月底把销项、进项、转出、退税等一起转到未交增值税科目下。

不需要月末结转。应交税费帐增值税贷方余额数就是应交增值税额