预付水泥款80000元,实际收到70000元的增值税发票。请问该怎么入账!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:22:39
我们公司是建筑公司。以下是一项工程所发生的 费用.
1、预付水泥款80000元,实际收到70000元的增值税发票。
2、收回代垫公证费
请问该怎么作分录!!!谢谢了~~~

预付时
借 预付帐款 80000
贷 银行存款 80000
收到发票
借 原材料
应交税金----增值税(进)
银行存款 (退回预付帐款时)
贷 预付帐款
收回代垫公证费
借 银行存款
贷 应收帐款

预付时,分录:
借 预付帐款 80000 元
贷 银行存款 80000 元
收到70000元发票时,做分录:
借 原材料
应交税金----增值税(进项税额)
银行存款 (退回预付帐款时)
贷 预付帐款
收回代垫公证费时,分录:
借 银行存款
贷 应收帐款

我是这样做的
1、预付时
借: 预付帐款 80000
贷:银行存款 000
收到发票
借 :工程施工——材料费 70000
贷: 预付帐款 70000
2\收回代垫公证费
借: 银行存款
贷:工程施工——其他直接费用

这样是不是错的啊????????

在弄张假的。