关于库存和销售问题。请高手指教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 02:39:25
我公司7-10月份已销一批货,30万元,
借:应收帐款 300000.00
贷:主营业务收入 256410.26
应交税金-销项税 43589.74
但发票未到暂估入帐。
借:库存商品 240000.00
贷:应收账款--暂估应收帐款 240000.00
10月收到发票 我应该怎么计库存按票面做个
借:库存商品 230238.46
应交税金---进项税 39140.54
贷:应付帐款 269379.00
以前的怎么冲减,是把全额冲红,做平暂估入帐还是有什么好的方法进行调帐?请指导.非常感谢.
货收到以后,我们先售出,但发票未到所以暂估入帐.如果发票部分未到,下月初要冲红重新暂估吗?还是等到发票到的那个月冲红。已经结转成本了。还用调吗,分录怎么做。

月末发票未到暂估入账,下月初全额冲掉。待发票到了按发票入账
暂估入账的时候应贷 应付账款

月初暂估应收帐款全部红字冲回。

好象不对啊,你们销售的,怎么等人家开票呢?