售价9000成本7500 直接把9000转给了供应商 如何登帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 11:49:57
我们是一家中间商
望高人指点

你说的应该是这笔业务的资金收付问题吧,如是,应:
1.先做进货
借:库存商品 7500(未考虑增值税)
贷:应付账款--某供应商 7500
2.再做销售
借:应付账款--某供应商 9000
贷:营业收入 9000(未考虑增值税)
这样你公司应得的1500元差额款就反映在与某供应商的往来户中了.至于税金和成本结转只要按规定做就可以了.

冲账。

其实你说的就是贸易公司,那样的话你就先做:
销售收入:借:应收帐款(银行存款)
贷:商品销售收入
应交税金_应交增值税-销项
同时结转成本:
借:销售商品成本
贷:库存商品
就OK了!!!