已过征期的增值税报表填错了,本月怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 18:42:44
我是新手。上月申报时把实际抵扣税额(18栏)和销项税额 (11栏)两项数目写成一个数了,导致应纳税额 (19栏)数目是0.这样上月没交税款(138.15元)现在怎么办啊?请高手指点

本月发现可以二次申报。如果已经跨月了,就在下月申报时把税款补上。

一般来说不会出现这种情况.
现在申报系数都是根据网上认证的自动填到主表上的.如果是手工填的造成填错,确定肯定是填错了,而不是进项多,销项少,才造成他们相等以外的原因,就是填错的情况下,我建议一定要电话给专管员.因为增值税的纳税是有期限的,如果改到下个月再补提申报的话已经形成了滞纳金,所以要主动一些,看专管员如何处理就好了.

去税务局找专管员