(紧急)会计分录的问题,大家帮帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 12:50:51
1)企业采购A材料一批,价款为10 000元,增值税税金为1 700元,对方代垫运杂费300元,款项尚未支付,材料尚未到达企业.
2)上述A材料到达企业验收入库,按实际成本入帐.
3)企业车间管理部门使用A材料2 100元.
4)采购员王某出差归来报销差旅费480元,余款20元退回.
5)企业以银行存款支付下年度报纸杂志费2 400元.
6)报销本月应由生产车间负担的报纸杂志费200元.
7)计提固定资产折旧费用:其中生产车间负担8 000元,管理部门负担4 000元.
8)结转本月完工产品成本,其中甲产品成本为23 000元,乙产品成本为45 000元.
9)企业销售甲产品80 000元,乙产品30 000元,货已发出,款项尚未收到,两种产品增值税税率均为17%.
10)收到甲乙产品销售款110 000元,存入银行.
11)企业按本年利润销售款总额120 000元的25%计算应交所得税.
12)企业提取盈余公积金3 000元.
13)开出商业汇票,抵付应付外单位欠款50 000元.
14)以银行存款支付到期应付票据.
15)收到联营单位投资.其中:货币资金100 000元,机器设备500 000元.

急用,请大家帮帮忙!非常感谢!

1)企业采购A材料一批,价款为10 000元,增值税税金为1 700元,对方代垫运杂费300元,款项尚未支付,材料尚未到达企业.
  借:材料采购 10300
  应缴税费-应交增值税(进项税额)1700
  贷 应付账款 12000
  2)上述A材料到达企业验收入库,按实际成本入帐.
  借:原材料-A 10300
  贷:材料采购 10300
  3)企业车间管理部门使用A材料2 100元.
  借 制造费用 2100
  贷 原材料-A 2100
  4)采购员王某出差归来报销差旅费480元,余款20元退回.
  借:管理费用-差旅费 480
  现金 20
  贷:其他应收款-王某 500
  5)企业以银行存款支付下年度报纸杂志费2 400元.
  借:待摊费用 2400
  贷:银行存款 2400
  6)报销本月应由生产车间负担的报纸杂志费200元.
  借:制造费用 200
  贷:待摊费用 200
  7)计提固定资产折旧费用:其中生产车间负担8 000元,管理部门负担4 000元.
  借:制造费用 8000
  管理费用 4000
  贷:累计折旧 12000
  8)结转本月完工产品成本,其中甲产品成本为23 000元,乙产品成本为45 000元.
  借:产成品—甲产品 23000
  —乙产品 45000
  贷:生产成本 68000
  9)企业销售甲产品80 000元,乙产品30 000元,货已发出,款项尚未收到,两种产品增值税税率均为17%.
  借:应收账款 128700
  贷:主营业务收入 110000
  应交税费-应交增值税(销项税额) 18700
  10)收到甲乙产品销售款110 000元,存入银行.
  借:银行存款 110000
  贷:应收账款 110000
  11)企业按本年利润销售款总额120 000元的25%计算应交所得税.
  借:所得税