发票低扣月份填写错误,能否象所在税务局办理修改低扣月份一项??急急急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:05:43
1月的税还没报,中途又收到一张进项发票已录入电脑里已拿去认证通过了,本来是打算2月低扣的,准备报1月的增值税的时候才发现销项发票大于进项发票,查看之后才发现之后认证通过的那张发票低扣月份没有选择就默认为1月份的,所以现在增值税申报就为0,可我已经有发票认证了不能0申报啊
可否打电话到税务局让其修改那张发票低扣月份???急急急急
请高手帮帮帮!!!小妹初来不懂事,请多多指教!!谢谢

你的意思我还是没看太明白,发票是1月份认证的当月必须抵扣,税务局应该是不会给你修改的,可能也没办法修改。
既然1月份认证了,那就1月份抵扣申报,应该没有多大的影响吧

你好像是河北省的
只有河北省的系统在2月6号以前认证的算1月份的

没有关系
那就算是1月份的吧

至于抵扣月份是不能够改正的

只有把你的1月份的数据改掉就可以了

给税务局说明情况

一般都给改

认证过的发票是不能修改月份的,如果不想一月份抵扣,只要不超过90天,到二月份再去认证,不然全部都算是一月份的进项。税务局是修改不了月份的。当天认证的数据当天就提交到省局服务器了。
进项大于销项就留抵呗
报二月份税款的时候直接从留抵里抵减,不够留抵的再补税款就行了~

销项税大就交税吧。
专用发票在几月认证就在几月报税。并不是你想放在几月就在几月。

0申报就0申报吧,你们是自己认证发票吗,