增值税纳税申报表二

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 20:32:24
我已转为正式的一般纳税人,但是我上个月将应填在第一栏2行本期认证相符且本期申报抵扣的金额,错填在第三栏24行本期已认证相符且本期未申请抵扣一览了。结果这个月发现上个月的进项税没有了,这个月报销售就不能抵扣了,要上税了。我刚接手会计,1月份第一次填报,只按字面上的理解填写的。个人认为是暂时不抵扣的就填在待抵扣进项税额。这个错误怎么弥补呀!急死我了!!帮帮我吧!!

增值税是网上划款的
可以在国税局里让管辖的科长阻止认证所交的税款划转 然后删表回单位重报正确的
如是在银行交税 税务局打票也让得管辖的科长审批删表 报正确的 重新填报

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