对于一般纳税人辅导期,当月开出的增值税发票是不是要在当月完成申报以纳税?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 18:12:26
情况是这样的,因为我们处在一般纳税人辅导期,上一月认证的进项票只能在这个月抵扣。
但是我们上个月只认证了1万的税,在这个月却开出了10万的税(税,不是销售额),那么如果当月开出的增值税发票要在当月完成申报,且按照税局上月认证,当期抵扣的话,我这个月不是要补9万?请高手指点。谢谢

当月认证的要到次月抵扣,但是当月销售的就要在当月申报,所以按你的情况,本月就要实际纳税9万元了。

辅导期开得了10万的税吗?如果你增量了,那增量的部分你应该已经预交乐,你计算下主表,应该不会交那么多

辅导期的企业都有预缴税的,看你之前预缴了多少,你这个月该缴的税额=这个月开出的税额-预缴税额-上一个月的进项税额。

是的,没错。