关于增值税专用发票做帐抵扣的问题
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 09:31:56
我们公司是医药行业的,专用票都比较多,例如3月份来的专用票,我把发票联做进库,3月份进库;抵扣联四月底才去扫描行不行呢?抵四月份所属期。
不行啊,3月份做进库,就要3月份认证抵扣;
如果想4月认证抵扣,那就做在4月份的帐里。
增值税专用发票是当月认证、当月抵扣做账。
如果你想4月份认证,首先不能超过90天的期限。
其次,3月先不要做账,等4月认证完再做账。
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不行啊,3月份做进库,就要3月份认证抵扣;
如果想4月认证抵扣,那就做在4月份的帐里。
增值税专用发票是当月认证、当月抵扣做账。
如果你想4月份认证,首先不能超过90天的期限。
其次,3月先不要做账,等4月认证完再做账。