请问试算平衡表中上月的期末数转到本月的期初数结转错误报表以报怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 23:22:51
是这样的,我4月错将其他应付款的333元计入其它应付款,后来改过来之后入账税以报,而将4月的试算平衡表余额结转到5月的时候,按照错误的结转了(也就是将其它应收款多进了333元,其它应付款少进333元,但是帐以在4月正确的入了,只是在4月的余额转到5月的期初的时候转错了,我的报表就是其他应收多了333,其他应付少了333,而账本上我已经做过帐了,只是报表错了),报表以报,这样的情况怎么调整呢?很急,希望高手指点一下!!
对对对,就是有差异,可是说明怎么写?在凭证上写吗?那么凭证怎么写呢?现在就是报表错了,帐还登的是对的·在线等~!!

问题表达不是很清楚,又是其他应付款 又是其它应付款的,头都晕了。
你问的是不是,现在报表数与账本上的数有差异?不要想太多,写一个简单的说明,出凭证调整为正确的即可。