请高人指点:上月已认证的发票,增值税报表漏报,本月怎样补救?多谢!多谢!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 03:33:04
救急
上月认证的发票,增值税报表中的认证数量、金额、税额均没报的,可在本月报
表时,在“期初已认证发票本月抵扣”一栏中,把上月的漏报的发票数量、金
额、税额正确填列即可。
已经验证过了!
没有任何办法补救。
当月认证的,当月必须抵扣,
当月不抵扣的,不得结转以后抵扣。
没有任何办法补救。
没有任何办法,当月认证的必须当月抵扣,本期没有认证的,不能留到以后抵扣