补纳去年增值税的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:29:17
大家好,请教一个问题,我公司是商业企业,今年5月份税务稽查补交了去年的增值税13000,按无票销售补交的税款,当时我的账务处理:借:以前年度损益调整 13000,贷:应交税金---查补增值税13000,借:应交税金---查补增值税13000,贷:银行存款13000,可我发现这样做以前的收入成本和库存都没动,主要是库存80000元减少了,可账务没有显示出来,等于现在账务上多着80000元的库存,现在怎么做分录,让库存减少啊,请高手指点指点?急

你的分录应该为

借:银行存款或应收账款等
贷:以前年度损益调整-收入
应交税费--应交增值税(销项税额)

借:以前年度损益调整--成本80000
贷:库存商品80000

ssueeq商界领袖回答的正确!