增值税申报表填错了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 22:59:59
7月份认证相符了进项税额没有全部申报抵扣,为了不出现零申报,我将进项税额在本期申报了一部份,剩余的一部份有误填入了附列二表中的24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”

这肯定是不行的,这样在网上申报应该是通不过的。如你想本期交点税,那可以在附表一“未开票收入栏”填上暂估的收入,次月还可以冲回来的。这是辅导期常用的招数。

但如果你已申报并通过了,那最好是找专管员咨询,她样那里才是最标准的答案。

没遇过这样的情况,你最好咨询税务局怎么补救。

完了。按规定当月认证的进项必须当月申报抵扣,抵不完的下期再抵,未申报抵扣的作废哈。

认证了就应全部填在本期抵扣,但你的情况如果申报成功,你不放心你最好问你当地的国税局,这个答案才是最实用的呀1