一般纳税人,商品已经验收入库,当月有销售,月中旬取得专用发票账务如何进行先后处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 15:39:34

其他时间不用做账

到月末一起做账就可以了

先暂估入库,发票来了再冲回,按实际的价格结算成本

内帐处理:
商品入库时根据入库单作应付款,月中旬取得的发票与付款申请书一起待实际付款时冲应付款
外帐处理:
出报表前全部一起处理就行了

一入库时;借:库存商品
贷;应付帐款

二取得发票:借:应付帐款
贷:银行存款

三销售: 借:现金(银行存款、应收帐款)
贷:主营业务收入
贷:应交税金