关于月底计提工资的问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 10:10:01
请问:月底计提办公室人员及车间工人的工资时分录是不是这样做
借:管理费用
生产成本
贷:应付工资
以上分录中“管理费用”可以转入“本年利润”帐户中,为什么“生产成本”就不用转,那么“生产成本”帐户余额不是永远都在借方?若不转的话,我的负债表好像不能平衡的。
谢谢 nnbbxnnbbx 的回答,还想问声:“生产成本”是直接转入“本年利润”账户吗?

管理费用和生产成本最后都是要结转到本年利润的。

生产成本是等产品完工后结转到库存商品的,等商品销售后再结转营业成本的,到月底把营业成本结转到本年利润即:
产品完工后
借:库存商品
贷:生产成本
销售后
借:营业成本
贷:库存商品
月底
借:本年利润
贷:营业成本