用友总账年度数据结转问题~急急急~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 12:25:01
08年数据只输入到9月份就结转年度数据到新的年度09年了,但现在又重新增加了10到12月份的新数据,现在如何才能将新增的数据结转,表现在09年的期初余额呢?
PS:08年的期末余额是包括后3个月数据的,但09年期初余额却不包括!已进行过反结账并重新结转,但不成功!

把08年帐按正常结转,做完后进09年把帐反结帐,取消记帐.把08年的帐转到下年,再记帐,结帐,OK

用友的帐都是放在一个叫“admin”的文件夹下面的,里面ZT001就是你第一个建账公司,再里面2008文件夹,就是你08年的这个公司的账本。

按照下面这个步骤你可以实现你的要求

1、在软件上,新建一个帐B(ZT002),启用时间是08年,原先你使用的我们这里管他叫A(ZT001)

2、建完帐后,在显示器右下角有个用友数据库的带绿色小三角的图标,双击,然后把他停止运行

3、进入admin文件夹里面,吧A(ZT001)帐套里面的2008文件复制,黏贴到你新建帐套B(ZT002)下面.

4、打开显示器右下角那个带绿色箭头的图标。点运行,

进入B帐套,该帐套里面只有你08年的账本,完了,你进行反记账反结账。到9月份后,就可以了,再补上你的凭证