关于做帐的问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 08:11:21
我公司交纳的是营业税.9月报8月税的时候,少报了一万多块钱,这个月重新申报,所属期也是8月份(这期间当然有罚款了).但我这会计凭证上怎么做帐啊?是做在9月上吗?

应该做在9月份啦,应该做在营业外支出啊,年底所得税汇算时不能抵税啦

做在9月,罚款做营业外支出。

是做在9月份.做为营业外支出处理
借:营业外支出
贷:银行存款

罚款的只能进入利润公配,因为这是属于政府罚款的,不能冲减利润,若误进入营业外支出就会被罚款了
借:利润分配
贷:银行存款
补做在8月份的,因为你被罚的那张单据是在8月份的