会计分录 求大家帮忙!!! 急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 09:12:34
1.1月份的凭证 摘要:购电 因发票未回,所以会计分录为:
借:应收账款-供电公司 6844.94
贷:银行存款 6844.94
但实际金额为6844.84元
这个月我应该怎样调整分录?
2.银行余额调节表
有一个10.5元的手续费,银行已经付款(银行对帐单有显示),但是我们家帐面没有任何显示,没有手续费单子,(可能是以前的出纳把单字弄丢了)
我们科长告诉我按对帐单调整,这个月我应该怎样做这笔分录?
求大家帮忙啊!!!
那 第二个手续费的摘要应该怎么写?是11月份的手续费。

1.借:应收帐款-供电公司 -6844.94
贷:银行存款 -6844.94
借:应收帐款-供电公司 6844.84
贷:银行存款 6844.84
2.手续费单子可以要求银行补打,会计分录为:
借:财务费用-银行手续费 10.5
贷:银行存款 10.5

1.先做红字冲回的一笔,
借:应收帐款-供电公司 6844.94 (红字)
贷:银行存款 6844.94 (红字)
再按实际的做
借:应收帐款-供电公司 6844.84
贷:银行存款 6844.84
2.
借:财务费用-银行手续费 10.5
贷:银行存款 10.5

1、红字作一个与上月一样的分录冲错误的,蓝字作一个正确的本月入账。
2、借 财务费用
贷 银行存款
最好单位与银行之间出一个说明。