你好,我单位应付账款有个二级明细账串户

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 04:09:18
我可不可以直接借:应付账款-红数袋:应付账款-蓝数,还是把原来的凭证冲掉,在作一个新的,但是附件放在那个凭证下面呢?谢谢,急

如果是上月凭证可以做红冲,再按正确的做凭证.附件只能附在上月凭证中了.记得摘要要写清楚,冲的哪年哪月哪张凭证,更正的哪年哪月哪张凭证.以便后人查阅.
如果是当月凭证,简单了,直接更改得了:)

正确的做法应该是把原来做的会计凭证用红字冲掉,之后在做一个正确的会计凭证就可以了;关于原始凭证还是放在后做的凭证的后边。

注明调整某年某月某日某号凭证因为什么原因而发生的什么错误把帐调过来就行了,不用付原始凭证。