请问,我们单位应付账款的二级科目串户了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 07:39:37
我应该怎么更正呢?可以直接借:应付帐款-蓝数 借:应付账款-红数吗?还是冲掉原来的凭证更正一个新的呢?那么摘要如何写,谢谢

不能直接进行应付帐款这两个户的借贷.
应该做一张与原来做串户的凭证一样的凭证,但全部用红笔,即冲红,摘要里写明做冲红的原因,例如:记错帐户.还要写明冲的是哪月哪张凭证.例如:5月20日转帐第**号.
然后再做一张正确的凭证即可.

冲掉原来的凭证更正一个新的

把原来的凭证冲红.然后做一张正确的凭证.摘要里注一下原做错的凭证号.