一个会计问题?不知怎么处理是正确的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 17:56:58
5月从银行里付款转账购买一台固定资产,货到。
根据从银行的对账单和回执凭条上转账日期是5月21日。。我做了借:固定资产,贷银行存款。

可是6月现在。我拿到了这个固定资产的所购买的发票,看到这个发票的日期竟然写着6月10号。这个发票我该怎么处理呀。。。郁闷。。对不上呀。。。

处理方法没什么关系。即使不做处理也无所谓,
但提折旧时在7月开始提就没问题

不要紧的,这比账你已经做了,就不用管它了.
会计上的权责发生制听过没?

把这张发票粘在上个月凭证里,然后做一下说明

不用冲回了,没有必要,从7月提折旧就可以了