由办公人员先垫支的费用,到月末还未收到报销款,那么,这笔费用会计该如何核算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 13:58:21

借:管理费用——办公费
贷:其他应付款——XX(姓名)

说的不明不白的,是不是报销单填了,但是领导没审批,还没有报给员工?应该入其他应付款吧

楼主没说清楚,不是很明白要表达什么意思。
是员工自己先垫付的钱,到了月末没有到财务那里去报销?

楼主是没有说清楚,应该这样说:员工垫钱支付费用,发票财务已经做好帐,月末清点余额,多出这点现金,应该怎么算。

借:管理费用——办公费
贷:其他应付款——XX(姓名)

这个是正解:)