固定资产的发票已经给了,怎么入帐
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:06:54
我核算的是一个革命老区转移支付项目,应当使用收付实现制吧。而且没有设置固定资产以及固定资金总科目。
用专款购买了一批设备,发票已经给了,但根据招标合同约定只付了80%,请问如何入帐?
用专款购买了一批设备,发票已经给了,但根据招标合同约定只付了80%,请问如何入帐?
你们的分录为.
借:固定资产
贷:固定基金
其他应付款
借:事业支出(专款支出)
贷:银行存款(零余额用款额度)
在你们最终支付20%时
借:事业支出(专款支出)
贷:银行存款(零余额用款额度)
借:其他应付款
贷:固定资金
谢谢,我也学习了