固定资产的发票已经给了,怎么入帐

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:06:54
我核算的是一个革命老区转移支付项目,应当使用收付实现制吧。而且没有设置固定资产以及固定资金总科目。
用专款购买了一批设备,发票已经给了,但根据招标合同约定只付了80%,请问如何入帐?

你们的分录为.
借:固定资产
贷:固定基金
其他应付款

借:事业支出(专款支出)
贷:银行存款(零余额用款额度)

在你们最终支付20%时
借:事业支出(专款支出)
贷:银行存款(零余额用款额度)

借:其他应付款
贷:固定资金

谢谢,我也学习了

固定资产的发票已经给了,怎么入帐 固定资产的发票认证了,怎么处理? 1月份购进的固定资产,3月份才开出发票,固定资产入帐要入哪个月? 固定资产发票的问题 急!急!把已经做帐的固定资产发票去抵扣了,帐务上我该如何处理 关于固定资产卖出涉税问题:我公司打算卖出旧的机械(已经入了固定资产),现在需要缴纳什么税? 请教!贷款买了一部车,分三年还,发票在银行.不凭发票可不可以入固定资产? 我厂从江苏购一设备入固定资产,对方开具的是建筑业发票 我厂从南方购一设备入固定资产,对方开具的是建筑业发票 上个月我们用对方开的收据入的固定资产,这个月对方又开的发票,我们怎么入账?是不是要冲销上个月的呢?