有关应付工资的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 09:11:20
我是生产浴巾的,生产分两个步骤:在本厂生产出的半成品,要到另一个厂继续加工,我们给他们付加工费,他们给我们开加工费票,这一年来一直没付过款,之前我们把这项费用都列支到应付工资啦,现在能冲应付工资吗?做这样一个科目可不可以:
借:应付工资
贷:现金(银行存款)
但他开的是加工费票啊,可以附到后面吗?
高手指教一下,我这厢有理啦!!!
谢谢!!!

得做账务调整!

通过委托加工产品重新核算

你做到应付工资里,支付的时候要加个所税,这样全乱了

把收到的票做为委托加工产品的计入成本

最简单的办法就是:
借:应付工资
贷:现金(银行存款)
冲掉你以前计提的应付工资,原始凭证就用自己做的工资表来代替。

你那张加工费票可以再入一次账或是不要了。

调整后就按正规的会计制度来做账