增值税纳税申报期末留抵税额报错怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 14:07:06
我公司一月没有出口,所以在第13栏上期留抵税额填写1873.29
在第15栏免抵退货物应退税额填写了0
第20栏期末留抵税额填写了1873.29
后发现是错的应在第15栏填写1873.29
期末留抵税额为0
怎么办税务局能罚款吗???

罚款的可能性不大,但还是需要和税收管理员联系修改企业的申报信息。

如果就是3月初申报的数字,可以到征税大厅做“撤消盘”(带软盘U盘都可以),回读到自己的申报软件,修改并重新生成申报文件进行申报。