上月多提了城建税本月如何账务处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 00:44:12
上月在提城市建设税0.01元
上月计提时 借:主营业务税金及附加 3055.11
贷:应交税金-城市建设税 3055.11

结转 借:本年利润-主营业务税金及附加 3055.11
贷:主营业务税金及附加 3055.11

本月缴费时 借:应交税金-城市建设税 3055.10
贷:银行存款 3055.10

所以多提了0.01元~~~~~~~我在本月应该如何处理~谢谢

两种处理方式:
1、红字冲销,本月做
借 主营业务税金及附加 -0.01
贷 应交税费-应交城建税 -0.01
结转等照常进行。
2、本月计提的时候,少提0.01元。

这个月少计提0.01元,就ok了......

本月要计提时少计提1分就可以了

这个月少提一分不就行了吗

这个月做个调整科目就行了,只要交的是正确的就可以。